你這個第二個題目,他明確告訴了這個稅是有支付方承擔。所以說這個金額就是不含稅。
請教一個稅法問題,第11問,企業當期應交稅款為什么不含代扣代繳的??
從境外承租儀器一臺支付租金含稅174萬元,這個代扣代繳的增值稅為什么不能做進項稅抵扣那?
老師 你看這兩個的題干 一個1000是含稅另一個不含稅 其他基本相同 為什么結果算的時候不一樣 第一個考慮增值稅等其他稅 第二個為什么不考慮 第一個土地出讓金再收入中減掉 第二個問什么不減除 第一個答案沒法上傳 只能三張照片
老師,你看一下這兩個題目的增值稅,是不一樣的算法,為什么不一樣算增值稅呢
老師您好,這個題為什么含稅算一次,不含稅算一次,最后用的是第二個方法,謝謝
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎