同學(xué)你好,具體是哪個(gè)題目呢,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
從境外承租儀器一臺(tái)支付租金含稅174萬(wàn)元,這個(gè)代扣代繳的增值稅為什么不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣那?
(7)聘請(qǐng)境外公司來(lái)華提供商務(wù)咨詢(xún)并支付費(fèi)用20萬(wàn)元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)。業(yè)務(wù)(7)當(dāng)期應(yīng)代扣代繳的增值稅額=20×6%=1.2(萬(wàn)元) ,這里為什么是不含稅的
練2】(2018年考題改編)某市一家進(jìn)出口公司(外貿(mào)公司)為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (5)從某境外公司承租儀器一臺(tái),支付租金(含增值稅)174萬(wàn)元人民幣,扣繳稅款并取得完稅憑證。該境外公司所屬?lài)?guó)未與我國(guó)簽訂稅收協(xié)定,且未在我國(guó)設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),也未派人前來(lái)我國(guó)。(7)應(yīng)扣繳的企業(yè)所得稅=174÷(1+13%)×10%=15.40(萬(wàn)元)。,企業(yè)所得稅為什么是10%
老師您好!公司的小規(guī)模納稅人,11月份委托境外公拍攝視頻制作,需支付一筆制作費(fèi),支付時(shí)需代繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這筆代繳的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額,,也不能做入成本,年末了怎么處理這個(gè)科目的余額,謝謝!
某公司購(gòu)進(jìn)了境外一個(gè)專(zhuān)利技術(shù),成交價(jià)格100萬(wàn)。但合同要求進(jìn)口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔(dān)。到稅務(wù)局開(kāi)具支付境外資金證明時(shí),窗口需要代扣代繳預(yù)提所得稅等。在預(yù)繳所得稅時(shí),有一個(gè)計(jì)算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預(yù)提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務(wù)局工作人員,請(qǐng)對(duì)該公式做出解釋。 想問(wèn)一下,到稅務(wù)局開(kāi)具支付另外資金證明時(shí),為什么需要代扣代繳預(yù)提所得稅?有相關(guān)的依據(jù)嗎?為什么計(jì)算所有稅的所得額時(shí)不含增值稅?代扣代繳是需要企業(yè)自己繳納嗎?為什么這個(gè)公式這么寫(xiě)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下這個(gè)公式為什么這么設(shè)置?
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個(gè)現(xiàn)金流量哪個(gè)項(xiàng)目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來(lái)了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個(gè)項(xiàng)目?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬(wàn)元的價(jià)格(其中,4萬(wàn)元為相關(guān)費(fèi)用)購(gòu)入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬(wàn)元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷(xiāo),甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷(xiāo)的債券溢價(jià)為( )萬(wàn)元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷(xiāo)售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
只看第五問(wèn),答案沒(méi)把它作為抵扣
同學(xué)你好,我的理解是這樣的,這個(gè)(5)應(yīng)該是代扣代繳增值稅的,代扣代繳的增值稅是可以抵扣的,不知道答案為什么沒(méi)有抵扣,具體情況再了解一下吧,謝謝了。
這是個(gè)考題,答案就是這個(gè),不明白道理何在
同學(xué)你好,不好意思,我也不明白了,麻煩你再重新提出問(wèn)題,看看其他老師的解答吧,謝謝了。