你好,企業當期應交的稅款是指企業本期自已的業務產生的稅款,不包括代扣代繳稅款的;
請教一個稅法問題,第11問,企業當期應交稅款為什么不含代扣代繳的??
第7小問中,當期代扣代繳的增值稅怎么計算?這20萬元為什么是不含稅的金額呢?
某動漫軟件公司為增值稅一般納稅人,這題的(4)(5)小題 應代扣代繳的城建稅 教附費 預提的所得稅問題:進口貨物也要代扣代繳城建稅 教附費 所得稅嗎? 代扣代繳的所得稅為什么是÷(1+6%)*10%,這個代扣代繳的所得稅意思是由該動漫公司承擔么?
請問這是什么意思,就是我想用幫境外企業代扣代繳的稅額來抵扣銷項發票 但是顯示比對不通過,當期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數是0元
請問老師第二題這題答案對嗎,疑問1:由縣城代收代繳的不應該也計入計稅依據嗎,按照代扣代繳縣城5%計征. 疑問2:此處說是362萬其中包括如下,8萬滯納金為什么沒扣除呢?滯納金不應該做為計稅依據吧
老師 我要看固定資產合計數在那里看呀
老師,你好,差旅費的住宿費,不能抵扣,對吧
老師請問年底除了憑證,明細賬,總賬是不是都要打印裝訂成冊呢?還有哪些需要打印裝訂的嗎
企業注冊資金是100萬元,可是賬目上的實收資本被之前會計調成了0 這個怎么辦
這兩個報表報的是企業所得稅年度匯算清繳的報表嗎?
老師,請問個人賣二手房個稅怎么算的
老師我在填寫稅審的表格,固定資產年初余額,本年增加,本年減少,年末余額,我應該怎么填寫固定資產的原值和折舊額呢,從哪里取數呢
老師,稅務查到我們一張服務費發票涉嫌虛開,需要提供證明,是哪些證明呢,我們是現金付的
老師,個人開給我們公司工程款的發票稅率是多少(河南鄭州)
比如我的凈利潤是1萬元,我怎么給每個股東分配利潤?會計分錄怎么做?交多少個人所得稅?在哪里繳納?
老師,那其他的稅也是這樣的嗎?還是只有增值稅不包括代扣代繳的?
你好,其他的稅也是這樣 的;
綜合題第二題,第(3)問同樣涉及代扣代繳,但自計算進項稅額(6)及應納稅額(8)時是含該代扣代繳部分的 老師您剛說企業當期應交稅款不含代扣代繳的,但這題卻又含了
你好,是這樣的,您看第一個題是不是也將這個稅額計入進項稅額了;代扣代繳的增值稅可以做為我們在國內流轉環節的進項稅額,就是說我們在計算進項稅額時已經加上了,那么在計算應納稅額時實際上已經考慮了這部分稅款,不用再單獨減掉了;
就題目中的業務來看,計算的時候是沒加的吧
你好,第一題的業務7是什么內容,能發下么?
聘請境外公司來華提供商務咨詢并支付費用20萬,合同約定增值稅有支付方承擔。
你好,如果是這樣,這個稅是需要計入進項稅額的;就是說我們代扣代繳的增值稅是計入進項稅額,可以抵扣的,在計算應納稅額時是做為進項稅額減掉的;
第一題里,也是用銷項?進項,但是進項了也沒體現代扣代繳的
你好,第一題里,也是用銷項?進項,但是進項了也沒體現代扣代繳的——是的,就是說進項中已經包括了這個代扣的稅款,那么在計算應納稅額時不用再單獨考慮的;
老師,還是沒明白,“進項中已經包括了這個代扣的稅款,那么在計算應納稅額時不用再單獨考慮的”,從哪可以看出進項中已經包含了代扣代繳的稅款了?
你好,第一題在計算進項稅額時也是應包括這個代扣代繳金額 ,應是說在計算應納稅額時也是需要減掉的;