你好;? ? 這個(gè)是可以的; 如果是你的成本 ; 開專票可以做成本處理? ?
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢????我是這樣做會計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計(jì)處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
一家公司是電商平臺 和供應(yīng)商簽的入駐合同 開始是小規(guī)模 會有補(bǔ)貼部分 然后開普票 做成本 現(xiàn)在變?yōu)橐话慵{稅人了 補(bǔ)貼部分開專票 還是按入駐合同形式的話 可以直接用來抵扣不?用更改業(yè)務(wù)合同嗎
請問 我們這月申請為一般納稅人了 供應(yīng)商和我們平臺是簽的入駐合同 比如采購價(jià)10 但是其中有五塊我們是補(bǔ)貼 賠錢買的 這部分會讓對方開票 之前小規(guī)模 直接做成本 現(xiàn)在一般納稅人了 開專票 繼續(xù)做成本 可以嗎
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師,您好!咨詢一個(gè)問題:我們之前是小規(guī)模,但是供應(yīng)商都是開的專票,4月份開的專票沒有做成本。 因?yàn)?月份升一般納稅人,7月份再做成本,可以抵進(jìn)項(xiàng),但是貨款支付了,相當(dāng)于銀行賬做了,但是應(yīng)付就有借方余額 我可以在7月份把這部分專票做到成本里不?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
要是對方還繼續(xù)開普票 也是做成本 就是抵不了進(jìn)項(xiàng)?
?你好 ;? ?是的; 如果開普票就沒法抵扣的??
之前都是小規(guī)模的資質(zhì) 現(xiàn)在成了一般納稅人需要有哪些要更改么? 比如這個(gè)做成本 抵扣啦 稅務(wù)局會怎么看這個(gè)合理性?
?你好 1.? 就是增值稅的 明細(xì)科目處理下; 增加各個(gè)明細(xì)科目來用; 其他的就是注意? 取得合理的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣 ;? ?
像這個(gè)業(yè)務(wù)性質(zhì) 這個(gè)我們陪錢買的的補(bǔ)貼 開專票 可以吧 業(yè)務(wù)邏輯行不 和供應(yīng)商簽的也是入駐合同
你好;? ? 你們這個(gè)是補(bǔ)助給客戶的嗎 ?? 你說下這個(gè)入駐合同怎么來開展的;描述清楚一些;? 等下好判斷; 怕等下回復(fù)錯(cuò)誤? ?
對 就是給客戶的補(bǔ)貼 邏輯是:和供應(yīng)商會協(xié)定好供貨價(jià) 比如10 然后我們平臺會對這個(gè)價(jià)格 有補(bǔ)貼 買5 補(bǔ)貼5 給供應(yīng)商結(jié)算時(shí)候補(bǔ)貼5 會到公戶 開票 現(xiàn)在需要他們開專票 我們用來抵扣 這個(gè)邏輯
?你好 ;? ?這是可以抵扣的; 可以作為成本的??