你好,你申報了增值稅,你得看下你增值稅綜合服務平臺首頁,有悔退縮,暑期嘛,如果是沒有的話做不了。
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個省)開好專票(對方到現在還沒有認證) 并提交外經證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯和發票聯自己留存哈 再收回之前的原發票的抵扣聯和發票聯 就可以了哈 因為對方沒有認證的情況 2. 外經證11月已經申請了 現在還沒有聯系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方沒有撤銷 我們申請的外經證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方沒有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
請問 我這個月忘記勾選進項發票,增值稅已經申報了,現在我作廢了還可以勾選抵扣嗎?還是應該怎么做呢?
老師,請問今天是申報期最后一天,我有張專票勾選認證并已經申報了增值稅,請問現在還可以撤銷嗎?如果可以要怎么操作呢
老師,你好,請問那增值稅已經申報,但是還沒有繳納稅款,勾選認證平臺如何撤銷所屬期已勾選統計的發票。,我看我作廢申報之后,出現“回退稅款所屬期” 這個可以撤銷之前的勾選嗎?
你好 老師 我想問下就是申報年度財務報表 然后有集團合并報表年報 問專管員他也不太懂 一直不給我回復怎么處理 然后我看今天最后一天怕逾期就零申報了 結果專管員又打電話說不用申報 叫我作廢 可是只有更正 沒有作廢財報的選項 我現在要怎么辦呢
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
回退所屬期,剛才打錯了。
回退所屬期在哪里
增值稅綜合服務平臺首頁。
可以參考這個頁面的
老師幫我看下是注銷的那個嗎
你好,不是的,沒有這個,你看我上面發的圖。
那這個注銷勾選是針對什么情況的
注銷勾選。對于有需要注銷勾選的企業,首頁新增了注銷勾選按鈕。注銷勾選后可在所屬期所在自然月進行確認簽名(正常是次月才可進行確認簽名)。注銷勾選后還可撤銷注銷勾選。注意:納稅人僅在注銷稅務登記時使用注銷勾選功能。納稅人注銷勾選后,需要完成注銷申報。
這個月要注銷,你這個月選擇了注銷,勾選這個月就可以確認簽字。
好吧 我差點點了
老師,那我這個是已經沒辦法改了是吧
你好 是的沒法修改的。
老師,如果我把申報作廢改成未申報狀態是不是就會有退回所屬期的這個按鈕呢,我只是這么想,是不是可以實現
你可以試一下的,如果作廢了,有回退所屬期的可以。
老師,我申報作廢后已經修改了統計,但是申報增值稅里面“抵扣聯”模塊還是以前勾選的那幾張發票是什么問題,是需要時間等等還是說我還要操作其他的,以前沒這么弄過,
就是這個抵扣里面
附表二,里面你自己填寫。