你好,你給他改成非正常就可以的,把錯誤的那個改成非正常,刪除離職時間。
老師我想咨詢一下,我上個月城市維護建設稅報錯了,增值稅免了,附加稅也應該免。但是我申報了,后來又更正申報了。稅務局說更正了就行,下次有附加稅的時候別付款到稅務局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
老師您好,我把開錯的發(fā)票分了好幾個月沖紅了,導致我每個月申報表和金稅盤的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風險提示項,但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因為我也不會填,麻煩您說下,謝謝啦
老師你好,我想問下就是我申報個稅的時候第一次對、對方提供的身份證是錯的,然后我一直都沒有申報成功,第二次給了正確的,我又重新把正確的也添加上了,現(xiàn)在就是錯的一直存在,導致我稅也一直申報不過去,不知道這個應該怎么處理
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的當期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
老師請問一下,資產(chǎn)負債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經(jīng)結轉(zhuǎn)損益了,我要怎么查哪里的問題
無票收入未超30萬,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經(jīng)按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的當期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現(xiàn)在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
寫上離職時間不是刪除離職時間。
老師。我這樣寫上了,但是不知道為啥這個錯誤的信息一直在,最后是可以申報,但是最后顯示的是因為這個無法申報的信息導致點不過去
你好截圖看下提示的
老師,就是這個,然后我最后點了申報后就出現(xiàn)了這種提示。就點不過去。但是申報的時候顯示的是可以申報。
你沒有改非正常的
老師,我剛在表中直接更改成非正常就合適了,謝謝老師指導
不用客氣,工作愉快。