你好 那么你這個跳過就可以的
請問老師,公司委托一家供應商加工一個半成品,包工包料,但是有少許材料需從我們自己公司發出一起加工,加工完成之后辦理入庫,和我們自己生產的合并加工生成一個完整的產成品,這個加工環節和整個完工過程應該怎么在金蝶軟件和賬務處理中體現出來呢?
去年買了A公司的軟件產品,我們作為代理商可以代理銷售A公司的軟件產品,買的時候入了庫存商品,一直也沒賣出去,現在又和A公司產生了糾紛,以后也不打算再代理他們產品了,那這個軟件產品賬上怎么處置?
我公司是鋁合金門窗制造公司,我們自己生產鋁合金門窗,同時把生產好的成品運到工地上安裝 ,我公司生產的門窗成品的成本,是不是按照一般生產企業結轉生產成本 ,產成品拉到工地上安裝,怎么做賬務處理 ,工地上工人的工資怎么做賬務處理 ,我們屬于混合銷售,但是我們和開發商簽訂合同時沒有分銷售合同和勞務合同,就簽了一個總合同,我們只給他提供建安發票,我們按進度款收到收入怎么做賬 工程完工時該做那些賬務處理
我們生產的黃銅件,出口報關時,用到的海關編碼,上次用的已經作廢,現在更新成另一個了,但是這個更新的編碼暫時沒有定退稅率!這個影響財務的退稅嗎?財務應該怎么處理
一個工程項目,分為地上和地下兩部分,地下部分是和另一個公司一起合作的,賬是我們這邊做,前期做賬的時候增值稅、材料費等等全部都是我們這邊出的,現在要和對方結算,結算思路是怎么樣的?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
結賬不勾選這個 是這個意思嗎?
是的,不需要勾選就可以的
這樣沒有關系是吧
是的,因為你們確實也沒有業務阿
好的,謝謝老師
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對了,老師,地稅是跟教育那些相關的對吧?
地稅是跟房產方面和教育方面相關的是吧
你好,其他問題需要重新提問的。因為會計學堂要求“一題一問”的
老師,這還是地稅的問題哦,我沒有偏題
好的,我假裝這個沒有偏題的
哈哈 那地稅是關于房產和教育方面的嗎
這個題目我假裝不會的
哦哦 好的 謝謝
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