您好,這個是可以的,沒問題的
9.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售不動產(chǎn)的增值稅稅率為9%,2019年該企業(yè)發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料如下: (1) 6月10日,購入一棟廠房作為生產(chǎn)車間用于擴大生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150萬元,增值稅稅額為13.5萬元,款項以支票支付。 (2)7月1日,甲企業(yè)生產(chǎn)的A產(chǎn)品的在產(chǎn)品數(shù)量為2400件,其直接材料費用100萬元(原材料隨加工進(jìn)度陸續(xù)投入)、直接人工費用150萬元、制造費用50萬元。本月生產(chǎn)A產(chǎn)品發(fā)生直接材料費用10萬元,直接人工費用15萬元,制造費用5萬元。月末, A產(chǎn)品完工入庫1600件,未完工在產(chǎn)品800件,在產(chǎn)品平均完工率為50%,該企業(yè)生產(chǎn)費用采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配。 (3) 8月1日,為乙公司承建倉庫一棟,雙方簽訂合同并約定工程價款為440萬元,增值稅稅額為39.6萬元。合同簽訂當(dāng)日乙公司以銀行存款預(yù)付了工程含稅總價款的50%,余款于勞務(wù)完成時支付。 (4) 12月31日,倉庫建造工程累計已發(fā)生成本100萬元,預(yù)計還將發(fā)生成本400萬元。甲企業(yè)采用已發(fā)生成本占總成本比例確認(rèn)完工進(jìn)度。假定該勞務(wù)全
請問出口退稅企業(yè),簽訂的采購合同,可不可以同一個供應(yīng)商的幾份合同一起開采購發(fā)票?還是說一份合同開一張?還是說我們按報關(guān)的報關(guān)單填的產(chǎn)品數(shù)量(例如一份采購合同有兩種產(chǎn)品,我分兩次報關(guān),那我這份合同開兩張發(fā)票?)來開?以上三種情況,我可以用哪種?
計算題某深礦為增值稅一般納稅人,主要從事煤炭開采、原煤加工、洗選煤生產(chǎn)業(yè)務(wù),在開采煤炭過程中,伴采天然氣,201s年2月發(fā)生下列業(yè)務(wù)()采用分期收款方式銷售自行開采的原煤取得不含稅銷售額45o0元合同規(guī)定,貨款分兩個月支付,2月15口支付60%。其余貨款于3月15日前支付。由于購貨方資令需張,2月15日支付貨款2CX00元(2)采用預(yù)收貨款方式向甲企業(yè)銷售原煤取得不含稅銷售額6OXM元,當(dāng)月收取不含稅銷售額20%作為定金,該煤礦接照合同規(guī)定3月5日發(fā)貨,并收回剩余貨款(3)銷售伴采天然氣I0o0立方米,取得不含稅銷售額3000o元。(4)從一般納稅人處購進(jìn)材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票和運費發(fā)票符合稅法規(guī)定,均在當(dāng)月認(rèn)證并申報抵扣要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題:()該煤礦就業(yè)務(wù)(1)20I5年2月應(yīng)繳納的資源稅為()元。A0B.120C2I60D360
請問 制造企業(yè)調(diào)味品行業(yè) 我5月份申報4月份賬 產(chǎn)品購銷合同繳納印花稅 簽訂合同日期是需要4月份的還是3月份的?
請問制造企業(yè) 采購煤用于生產(chǎn)產(chǎn)品 簽訂采購合同日期為5月份 報7月份稅 可以交印花稅嗎?
老師,一月份的報稅我已經(jīng)申報了,為什么進(jìn)度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網(wǎng)商銀行,摘要:企業(yè)實名認(rèn)證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產(chǎn)權(quán)方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權(quán)用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業(yè)捐贈票據(jù)用于產(chǎn)權(quán)方抵稅?如果可以,從合規(guī)角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應(yīng)該是3月份的,累計金額應(yīng)該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產(chǎn)品,向B公司購買Y產(chǎn)品,票未到,貨已經(jīng)。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應(yīng)付賬款-A公司 應(yīng)付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業(yè)務(wù)學(xué)哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經(jīng)按照流水申報個體經(jīng)營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業(yè)所得稅預(yù)繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
因為不說有個日期限制嗎 如果5月份簽訂 可以在12月份繳印花稅嗎
這個是沒事的,只要不跨年的話就可以
好的謝謝
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝