同學,你好!貴司是貿易型出口退稅嗎?
老師,我司是貿易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發票,開具9%稅率的發票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發票和9%發票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務,可以開成兩種稅率嗎?
請問出口退稅企業,簽訂的采購合同,可不可以同一個供應商的幾份合同一起開采購發票?還是說一份合同開一張?還是說我們按報關的報關單填的產品數量(例如一份采購合同有兩種產品,我分兩次報關,那我這份合同開兩張發票?)來開?以上三種情況,我可以用哪種?
請問老師,我們一個客戶產品是分兩部份下采購合同的,主芯片一個合同,主板一個合同,然后我們組裝后整個板子出給客戶,開發票是以主板的整體價格來開的,現在客戶那邊的稅務說發票的單價比主板合同的高(因為 我們是芯片+主板合并一起開的)要我們這里寫個說明,這個說明要怎么寫合適?
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發生的購銷合同相應的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
供應鏈服務公司代客戶采購,因為存在墊資,廠家把發票開給我們,我們再開發票個客戶,商品部分按照廠家的含稅價平價開給客戶,采購執行費用開服務費的模式,想咨詢下這種可以嗎?合同是簽銷售合同還是簽代理采購合同?如果是簽代理采購合同,那么要交印花稅嗎,開票中很多是商品還是說按發票來報印花稅?
如果差額征收對外開的是一般計稅的稅率可以抵扣,簡易計稅稅率不能抵扣老師,越聽越糊涂,比如勞務公司和甲方簽的是9個專票,然后勞務公司選擇差額征收,全額開票,按9個點開,難道取得的分包發票還可以抵扣嗎
老師,收到的培訓費發票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發票上,怎么開數電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發票上提現
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內定嗎
老師你好:我們是地產公司,公司有兩年不發工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
是的,一般貿易
可以開一張發票的,但是貨物名稱、數量、單位要與報關上的信息一致,不然退稅申報系統匹配時就會不一致了
那出口退稅單證備案只有一張發票的話,我應該附在哪份資料里面?因為之前的同事是每張報關單對應的產品數量開一張,然后附在那個報關單的資料內。
可以用復印件,上面備注原件在哪里就可以了
好的,謝謝您
不客氣,祝學習愉快