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老師,用3%開出發票..一個月開了30W的發票,是小規模納稅人,如果我們收到了供應商提供的13%的專票..也不能抵扣,我們還是要自己支付30W的3%也就是9千元的稅費對嗎?也就是我們收到的專票的稅額沒有任何用..不能抵扣..我們就是多支付了稅費吧

2022-08-13 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-13 14:52

嗯,是這樣子的,小規模納稅人,現在開發票出去,如果說是開普通發票可以免稅,開專用發票的話,就是交9000的稅。

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嗯,是這樣子的,小規模納稅人,現在開發票出去,如果說是開普通發票可以免稅,開專用發票的話,就是交9000的稅。
2022-08-13
對,你們本身是不能抵扣的。
2024-05-30
你好 對方自產自銷的可以開3% 一般納稅人可以簡易計稅
2021-11-15
你好!可以啊。你可以認證抵扣的啊。專票就行
2021-11-18
你好 1,小規模納稅人的公司,取得的進項發票不可以抵扣銷售發票的增值稅。 2,只能按普通發票入賬,抵扣所得稅的成本。 3,是的,是這樣的(小規模納稅人開具專用發票,是全額繳納增值稅的 )
2024-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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