你好!可以啊。你可以認(rèn)證抵扣的啊。專票就行
請(qǐng)問收到對(duì)方開的3%的專票如果對(duì)方是一般納稅人開的3%專票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的我們是一般納稅人可以抵扣嗎?
老師我們是一般納稅人,收到了3個(gè)點(diǎn)的沙石專票,結(jié)果對(duì)方是一般納稅人她們可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就沒有開13,開的3個(gè)點(diǎn)的,我不知道她們簡(jiǎn)易計(jì)稅是一般納稅人拿到就認(rèn)證抵扣了,怎么辦,開始我還以為她們是小規(guī)模開的3個(gè)點(diǎn)的專票,因?yàn)樾∫?guī)模開專票可開3可開1,謝謝
老師,請(qǐng)問我們小規(guī)模期間做的光伏發(fā)電,給購(gòu)電方開的是3個(gè)點(diǎn)的電費(fèi)專票。現(xiàn)在我們升級(jí)為一般納稅人,是不是就得開13個(gè)點(diǎn)的專票?這樣就沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣了。還是說(shuō)我在小規(guī)模期間建的電站繼續(xù)開3個(gè)點(diǎn),一般納稅人期間建的電站的按13?
老師,小規(guī)模公司開給我們3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)專票,我們一般納稅人可以正常抵扣嗎?聽說(shuō)實(shí)行了簡(jiǎn)易征收的就不可以,但我們沒有開過勞務(wù)專票出去,不知道有沒有實(shí)行簡(jiǎn)易征收
對(duì)方是小規(guī)模,我們是一般納稅人,對(duì)方開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)專票我們可以抵扣,普票就抵扣不了對(duì)吧
老師那簡(jiǎn)易計(jì)稅只能扣除分包成本嗎?采購(gòu)的其他材料,機(jī)械郵費(fèi)不能扣除嗎
老師成本票如果我們開全額開票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報(bào),公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營(yíng),沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計(jì)提稅前工資,實(shí)際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在設(shè)了一個(gè)機(jī)制,就是推廣個(gè)人給我公司推廣一個(gè)用戶就給20%返利,這20%相當(dāng)于我公司的成本,但是又開不來(lái)發(fā)票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務(wù)賬,能代個(gè)人交個(gè)稅開票嗎?
老師,最近面試了個(gè)財(cái)務(wù)BP崗位,之前沒有做過,只是在一個(gè)過期做過銷售內(nèi)勤工作,流程些都比較規(guī)范,現(xiàn)在對(duì)管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個(gè)崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》填的是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬(wàn)虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬(wàn),這樣的話會(huì)有涉涉稅風(fēng)險(xiǎn),如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?