你好!可以的。專票可以抵扣,是對方簡易征收對方不能抵扣
請問收到對方開的3%的專票如果對方是一般納稅人開的3%專票是簡易計稅的我們是一般納稅人可以抵扣嗎?
老師請問我們是一般納稅人,我們收到對方公司開的專票(對方是簡易征收),請問這種專票能抵扣嗎,如果抵扣了要進項轉出嗎
老師我們是一般納稅人,收到了3個點的沙石專票,結果對方是一般納稅人她們可以選擇簡易計稅就沒有開13,開的3個點的,我不知道她們簡易計稅是一般納稅人拿到就認證抵扣了,怎么辦,開始我還以為她們是小規模開的3個點的專票,因為小規模開專票可開3可開1,謝謝
老師,對方是簡易征收開的專票,我們是一般納稅人,請問他們簡易征收開給我們的專票可以抵扣銷項稅嗎?
老師好,我們是一般納稅人,開3%簡易計稅專票,對方可以抵扣嗎,開普票呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是對方這筆簡易計稅的稅額不得從銷項中抵減是吧,也就是對方要交這部分稅款,但是我們一樣可以抵扣是嗎?
你好!是的。就是這個意思。
如果本期預繳了增值稅、附加稅但是本期銷項小于進項不用交增值稅那么我申報附加稅時預繳的附加稅怎么處理?
你好!你是因為什么業務預交的增值稅?
異地預繳的建筑安裝工程承包
你好!這個不需要單獨處理,在本地不需要管外地申報的附加稅。