你好, 借:庫存商品2 應交稅費一待認證進項稅額 貸:應付賬款 勾選,借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費一待認證進項稅額
一般納稅人,購買貨物,收到進項稅發票不抵扣怎么做賬
一般納稅人購買貨物運輸保險費,銀行已經付款,收到了專票,要怎樣做賬?
1.請問老師如果當月采購貨物,貨物已到,收的發票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借:庫存商品 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 應付賬款(收到發票未付款的部分)
老師,我們是一般納稅人,采購貨物取得增值稅專用發票,本月不去勾選抵扣,怎么做賬務處理?還有就是我們每個月取得的進項比銷項要多,會存在留抵的,月末結轉業務賬務怎么處理
一般納稅人采購貨物,收到專票,貨款銀行存款己支付,進項本月不抵扣,賬務處理怎么做?
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術發票對方公司開銷售貨物的進項發票回來 這兩張發票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術發票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?