?你好 ;? ?你現在就是要? 沖費用 ;? 體現進項稅;? ?借進項稅貸以前年度損益調整;? 借? ?以前年度損益調整; 貸利潤分配-未分配利潤? ?
老師,您好!老板給到去年的費用發票,現在做賬可以直接做費用嗎?還是要按以前年度損益調整來做?如果沒有以前年度損益調整科目,改怎樣做分錄,謝謝
老師,匯算清繳之前收到20年的物業費和租賃費的專用發票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調整 貸:銀行存款,結轉:借:利潤分配 貸:以前年度損益調整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調整嗎?調增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調整,可做可不做納稅調整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業費和租賃費的專用發票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調整 貸:銀行存款,結轉:借:利潤分配 貸:以前年度損益調整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調整嗎?調增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調整,可做可不做納稅調整?還是說可以直接入在21年的費用里?
19年20年把固定資產直接計入成本費用了,沒有以前年度損益調整應該怎么調賬
22年認證19年沒有認證的進項票,入以前年度損益的話22年怎么做賬,分錄,19年是借銷售費用,貸銀行存款,都入了費用了,得調出來,
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
那這筆不動銀行怎么寫分錄
?你好;? ? ? 是的; 不動銀行哦;? 相當于之前含稅計入費用; 現在沖費用 計提進項稅即可? ?
您發一下正確分錄?
?你好;? 跨年了這樣做 ; 正確分錄一開始就給你說了;? ??借進項稅貸以前年度損益調整;? 借? ?以前年度損益調整; 貸利潤分配-未分配利潤? ?
這樣是嗎
?你好;? ?是的? 。 就這樣做賬的??
好的,謝謝
?不客氣的; 幫到你就好? ?