借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤 折舊可以補(bǔ)上,借利潤分配未分配利潤貸累計(jì)折舊
老師,請(qǐng)問19年應(yīng)發(fā)勞務(wù)掛賬未領(lǐng)取,20年怎么沖賬?是直接沖成本還是通過以前年度損益調(diào)整?
19年有一筆本來應(yīng)該做應(yīng)收賬款的,做成了預(yù)收賬款,20年如何用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬?分錄怎么做?
19年20年把固定資產(chǎn)直接計(jì)入成本費(fèi)用了,沒有以前年度損益調(diào)整應(yīng)該怎么調(diào)賬
19年銷售費(fèi)用專票直接入費(fèi)用了,沒抵扣進(jìn)項(xiàng),22年認(rèn)證做到以前年度損益調(diào)整該怎么調(diào)分錄
老師,固定資產(chǎn)盤盈,7成新,全新價(jià)格10000,借 固定資產(chǎn)10000貸 累計(jì)折舊3000,以前年度損益調(diào)整7000,還是直接按照固定資產(chǎn)重置成本,借 固定資產(chǎn) 7000 貸,以前年度損益調(diào)整7000?這個(gè)是說該盤盈的固定資產(chǎn)以后年度都不用再計(jì)提折舊了嗎?即使僅僅使用一年以后也不用計(jì)提折舊了?
開票對(duì)方收費(fèi)1181.25元,不開票對(duì)方收費(fèi)1100,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問我們是按照哪個(gè)金額結(jié)賬更合適,為什么
老師,2024年的估價(jià)入賬,匯算清繳時(shí)發(fā)票還沒進(jìn)來,要怎么做帳,這樣子做對(duì)嗎
老師,我們第一筆憑證,借主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸應(yīng)付賬款30萬,第二次借應(yīng)付賬款30萬,貸銀行存款30萬,但是第二次應(yīng)付賬款應(yīng)該支付30萬,但是甲方返給我們10萬返利,我實(shí)際支付20萬,那這個(gè)第二次憑證我應(yīng)該該怎么做
老師,預(yù)付賬款貸方是啥意思?是預(yù)收賬款嗎?
段天峰老師回答我的問題
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個(gè)附注是公司自己做的嗎
老師請(qǐng)問,營業(yè)總收入包括營業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
感謝老師,還有個(gè)問題,融資租賃購入的固定資產(chǎn),每個(gè)月付款供貨商才給開發(fā)票,這種情況,每個(gè)月的發(fā)票可以作為成本嗎?還是作為固定資產(chǎn)呢?
你好 做固定資產(chǎn) 你每個(gè)月的折舊做成本
能給個(gè)完整分錄嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 長期應(yīng)付款 發(fā)票到了 借長期應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn) 然后把做發(fā)票的 借固定資產(chǎn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用主營業(yè)務(wù)成本等貸累計(jì)折舊 按月折舊
愁死了,已經(jīng)把每月租金直接計(jì)入成本三年了,這可怎么調(diào)賬
可以的 就是這么做的 只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以