借 固定資產 7000 貸,以前年度損益調整7000
老師您好!請問以前年度14年購買電腦2199入固定資產,但是以前財務都沒有計提折舊,早已過使用年限,今年我接手固定資產原值還是2199,是否一次性調整借:以前年度損益調整2199,貸累計折舊2199借利潤分配一未分配利潤2199貸以前年度損益調整2199
單位是行政單位,固定資產去年忘記計提了,現在需要補提以前年度折舊,可以直接寫,借:累計盈余,貸,固定資累計折舊嗎?單位科目沒有以前年度損益調賬,只有,累計盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調整等科目
老師,現接回外賬發現以前年度的固定資產折舊漏提了很多,現在我需調整回來,請問是不是借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 ?
以前年度的固定資產,還在用,但是今年想清理,折舊計提完了,可以直接做賬借固定資產,貸累計折舊嗎?以后也不會賣,后邊附一個清理的表,行嗎
老師,固定資產盤盈,7成新,全新價格10000,借 固定資產10000貸 累計折舊3000,以前年度損益調整7000,還是直接按照固定資產重置成本,借 固定資產 7000 貸,以前年度損益調整7000呢?
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程
正常計提折舊的計算
這個折舊不是都通過以前年度損益調整計入到以前年度了嗎?為什么后續還要計提折舊
不是,后邊就是正常計提了
老師,這個入賬價值7000,以前年度損益調整7000,已經影響以前年度的利潤了,而且補交了企業所得稅,為什么后面還要計提折舊,這樣的話不就是相當于這個盤盈的資產計提兩次折舊了?
你調整后這個固定資產就正常了 你不得正常計提折舊?
調整固定資產計提企業所得稅呢如何理解?
所得稅也是計入成本或者損益