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單位是行政單位,固定資產去年忘記計提了,現在需要補提以前年度折舊,可以直接寫,借:累計盈余,貸,固定資累計折舊嗎?單位科目沒有以前年度損益調賬,只有,累計盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調整等科目

2020-12-13 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-13 15:39

你好,分錄做的是對的。你的理解很對

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快賬用戶9752 追問 2020-12-13 15:40

非常感謝。我主要在想要不要通過以前年度盈余調整這個科目,但是因為我們是行政單位,不需要盈余分配,所以我就按照上面分錄的寫了

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齊紅老師 解答 2020-12-13 15:41

是的,直接做上面的分錄就可以了

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你好,分錄做的是對的。你的理解很對
2020-12-13
同學你好 通過以前年度盈余調整過渡
2023-08-03
您好,解答如下 D選項 本題考查了“以前年度盈余調整”科目的賬務處理。“以前年度盈余調整”科目的賬務處理為: (1)盤盈的各種非流動資產,報經批準后處理時,借記“待處理財產損溢”科目,貸記本科目。 (2)調整增加以前年度費用時,按照調整增加的金額,借記本科目,貸記有關科目。調整減少的,做相反會計分錄。 (3)調整增加以前年度收入時,按照調整增加的金額,借記有關科目,貸記本科目。調整減少的,做相反會計分錄。 (4)經上述調整后,應將本科目的余額轉入累計盈余,借記或貸記“累計盈余”科目,貸記或借記本科目。
2022-12-07
同學,你好;分錄是正確的,就是問題一,注意以前年度損益調整是增加還是減少;
2022-07-06
這種處理方式不完全準確,在一定情況下可以進行本年度一次性補提折舊,但對于以前年度攤銷錯誤的處理,通常需要使用 “以前年度盈余調整” 來調整。以下是具體分析: 固定資產入賬及補提折舊 24 年年底發現 22 年的固定資產錯入物資費用,將固定資產補記入賬的分錄 “借:固定資產 190 萬,貸:以前年度盈余調整 190 萬” 是正確的,這樣可以調整前期的會計差錯,將固定資產納入正確的核算。 關于補提折舊,計算從 22 年到現在應該攤銷的金額減去前期已經攤銷的金額,在本年度一次性補提折舊計入 “業務活動費用” 和 “固定資產累計折舊” 是可行的。但如果補提的折舊金額對以前年度盈余有重大影響,也應該通過 “以前年度盈余調整” 科目來調整以前年度的盈余,而不僅僅是在本年度調整 “業務活動費用”。 以前年度攤銷錯誤的調整 如果前期攤銷額度錯誤對以前年度的盈余產生了影響,需要使用 “以前年度盈余調整” 來調整以前年度的攤銷錯誤。假設前期多攤銷了,調整分錄可能是 “借:固定資產累計折舊(多攤銷的金額),貸:以前年度盈余調整”;如果前期少攤銷了,調整分錄則可能是 “借:以前年度盈余調整,貸:固定資產累計折舊(少攤銷的金額)”。 調整后,應將 “以前年度盈余調整” 科目的余額轉入 “累計盈余” 科目,以反映對以前年度盈余的調整結果,使財務報表能夠準確反映單位的財務狀況和運行情況。
2025-01-06
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