你好,分錄做的是對的。你的理解很對
行政事業單位在2018年以前購買固定資產直接做費用,2019年計提2018年以前的折舊能沖減累計盈余嗎?還是做費用支出?
1、請問事業單位固定資產(以前年度)盤盈會計分錄;(已經審批) 請糾正是否有錯: 借 固定資產 貸 待處理財產損溢 借 待處理財產損溢 貸 以前年度盈余調整 2、請問事業單位固定資產已到報廢年限的會計分錄;(已折舊完、已經審批) 借 固定資產累計折舊 貸 固定資產
單位是行政單位,固定資產去年忘記計提了,現在需要補提以前年度折舊,可以直接寫,借:累計盈余,貸,固定資累計折舊嗎?單位科目沒有以前年度損益調賬,只有,累計盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調整等科目
6.行政事業單位盤盈的各種非流動實物資產,報經批準后處理時,借記“待處理財產損溢”科目,貸記( )科目 OA累計盈余 OB本期盈余 Oc.權益法調整 OD.以前年度盈余調整
政府事業單位.補提以前年度固定資產折舊費用,借方是直接計入累計盈余,還是通過以前年度盈余調整過渡
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
老師,給員工繳納社保發現有養老險 工傷險 和失業險三種,沒有醫療險怎么回事,醫療險必須添加的嗎
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
非常感謝。我主要在想要不要通過以前年度盈余調整這個科目,但是因為我們是行政單位,不需要盈余分配,所以我就按照上面分錄的寫了
是的,直接做上面的分錄就可以了