你好,可以的,可以這么做的。
老師,我們公司剛營業執照剛辦下來,在沒辦下來之前,租用的辦公場地裝修費已經提前以個人賬戶支付了,不含稅的,現在需要補開發票,賬務處理:借:長期待攤費用—裝修費,貸:其他應付款—法人,附件:像法人借的借款單,合同,可以嗎?
老師 我們公司新租的辦公場地 現裝修中 有一部分沒有發票 都是轉給他個人的 借:長期待攤費用-裝修費 貸:其他應收款 這個待攤費用也是要匯算清繳時調回來嗎
老師請問,公司裝修辦公樓,計入長期待攤費用之前,所有的沒有拿到票的費用可以先計入其他應付款或者其他應收款嗎?
老師 辦公樓裝修 先支付25%的進度款,已收到25%的發票 能不能先計入:借:長期待攤費用-裝修費 應交稅費-應交增值稅( 進行稅額) 貸:銀行存款 到最后竣工結算 在進行攤銷
老師,你好。想問一下,公司裝修完但是還沒有付錢,只知道暫估價錢,但是現在已經搬進去辦公了,進入當月我是借長期待攤 貸其他應付款,之后月份實際裝修費用的金額知道之后實際比預估少是不是借其他應付款 貸銀行存款 長期待攤(實際與預估差額)?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?