你好 還得有發(fā)票的 不然到時(shí)你們無法稅前扣除的。 分錄是可以這樣來掛的
老師,我們公司剛營業(yè)執(zhí)照剛辦下來,在沒辦下來之前,租用的辦公場地裝修費(fèi)已經(jīng)提前以個(gè)人賬戶支付了,不含稅的,現(xiàn)在需要補(bǔ)開發(fā)票,賬務(wù)處理:借:長期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi),貸:其他應(yīng)付款—法人,附件:像法人借的借款單,合同,可以嗎?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
年度匯算清繳報(bào)告,股東信息錯(cuò)了會有什么影響嗎?
如果被判定為虛開不交罰款讓企業(yè)沉睡會有什么后果?
老師舊的設(shè)備改造金額達(dá)到多少?才去固定資產(chǎn)
現(xiàn)在印花稅是不是不用計(jì)提了,怎么做分錄呢?
老師,我司支付的勞務(wù)費(fèi),可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
那放到工程施工里,匯算清繳時(shí)也要按照招待費(fèi)調(diào)整
小規(guī)模納稅人開票開超了怎么辦?稅務(wù)局那邊沒有打電話也沒有通知,可以不申請成為一般納稅人嗎
郭老師,如果我們生產(chǎn)銷售,客戶讓我們產(chǎn)品和運(yùn)費(fèi)分開開票,我們沒有這個(gè)經(jīng)營范圍,能這樣開運(yùn)費(fèi)嗎
增值稅納稅義務(wù)時(shí)間點(diǎn)如何確認(rèn)
老師,物流行業(yè)成本占比
對,還有補(bǔ)開的發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)是不含稅的,現(xiàn)在補(bǔ)開需要補(bǔ)稅,我是不是得對公戶給他們?還是怎么給?分錄怎么做呢?老師,麻煩了
你好 是的 要對公支付給他們 。 你們到時(shí)計(jì)入長期待攤費(fèi)用一起
借:長期待攤費(fèi)用____稅金,貸:銀行存款,老師,是不是不用體現(xiàn)應(yīng)交稅金科目?
你好 你是普票的話 就不用。 專票就要體現(xiàn)下