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供應商的發票失控,增值稅轉出后,企業所得稅怎么調整,小微企業填到哪里,調整的話會設計滯納金嗎?

2022-08-12 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-12 08:55

你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額 這需要補稅的話,就有滯納金。

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快賬用戶4139 追問 2022-08-12 10:18

那,更正報表了,然后電子稅務局有個反饋,怎么填,稅務局也不懂怎么填寫,發票跟票管的反饋,問這個發票有沒有問題

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齊紅老師 解答 2022-08-12 10:19

你好,方便截圖看一下什么反饋嗎?

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快賬用戶4139 追問 2022-08-12 10:30

就是在線交互里的反饋

就是在線交互里的反饋
就是在線交互里的反饋
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齊紅老師 解答 2022-08-12 10:40

好,那你這個有發票嗎?發票已經抵扣了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 10:40

發票已經抵扣了,選擇第1 如果有發票還沒有抵扣的,選擇第2

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快賬用戶4139 追問 2022-08-12 10:40

有,已經進項轉出了,也做調增處理了

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齊紅老師 解答 2022-08-12 10:41

那你選擇第三個,然后你在備注里面寫上調增的時間,補睡的時間。

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你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額 這需要補稅的話,就有滯納金。
2022-08-12
同學你好,企業所得稅申報表上的“利潤總額”和利潤表上的“利潤總額”本年累計數口徑是一致的,可以直接從利潤表上取數填寫。業務招待費如果不符合扣除標準的部分,是等到匯算清繳時才調整。
2024-01-08
對的,是的,你的稅收金額是不是沒有填寫。
2023-05-24
您好,如果這個認定為是虛開的話,得要看一下你當時拿到發票是怎么做的憑證。 做紅字沖減。
2025-04-16
您好,這個發票業務是哪年
2023-04-12
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