你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額 這需要補稅的話,就有滯納金。
供應商的發票失控,增值稅轉出后,企業所得稅怎么調整,小微企業填到哪里,調整的話會設計滯納金嗎?
22年已結賬,23年1月收到1張跨年的350萬勞務成本票。這張票怎么處理 1、建筑公司小規模小企業會計準則分錄如何做 2、 企業所得稅匯算如何調整這個金額怎么調整,填寫在哪幾行調整。 3、需要調整22年財務報表年報嗎
1、應交企業所得稅金額 怎么確認?企業所得稅表里的營業收入和營業成本及營業利潤是根據資產負債表里的數填的嗎?還是填納稅調增后的數據?2、企業所得稅計提后,要把所得稅費用科目結轉到本年利潤嗎?
小微企業所得稅匯算,A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表, 這個表里的工資薪金支出要填嗎,我 填了賬上的計提金額,申報表A類這邊工資怎么全部變成納稅調增
季度所得稅申報中,利潤總額填什么呢?是利潤表中的利潤總額還是什么應納稅所得額?。恳驗槠髽I會設計一些納稅調整調減,那計提的企業所得稅在電子稅務局的季度申報里怎么體現調整調減項呢?比如業務招待費不納稅調整嗎?要等到匯算清繳再調整嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那,更正報表了,然后電子稅務局有個反饋,怎么填,稅務局也不懂怎么填寫,發票跟票管的反饋,問這個發票有沒有問題
你好,方便截圖看一下什么反饋嗎?
就是在線交互里的反饋
好,那你這個有發票嗎?發票已經抵扣了嗎?
發票已經抵扣了,選擇第1 如果有發票還沒有抵扣的,選擇第2
有,已經進項轉出了,也做調增處理了
那你選擇第三個,然后你在備注里面寫上調增的時間,補睡的時間。