你好,你看你的利潤(rùn)總額有多少,然后按利潤(rùn)總額乘以稅率。 是根據(jù)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填,是要轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn)。
老師,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本和所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營(yíng)業(yè)外支出,這樣所得稅表的營(yíng)業(yè)收入?營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)總額 和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額一樣,并且所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入也是要?上營(yíng)業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是和利潤(rùn)表里的一樣,利潤(rùn)總額按利潤(rùn)表的直接填上就可以了?
老師:您好!申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)成本那里我不太確定怎么填寫,那個(gè)數(shù)據(jù)是應(yīng)該填收入減利潤(rùn)的金額?還是應(yīng)該填利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)成本那里呢?
老師您好,季報(bào)企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤(rùn)表填寫1—3月三個(gè)月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候,主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫 營(yíng)業(yè)收入 、營(yíng)業(yè)成本、 利潤(rùn)總額、本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是3月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù),還是三個(gè)月加起來的?
1、應(yīng)交企業(yè)所得稅金額 怎么確認(rèn)?企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)填的嗎?還是填納稅調(diào)增后的數(shù)據(jù)?2、企業(yè)所得稅計(jì)提后,要把所得稅費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度A表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額是填本季度的數(shù)據(jù)嗎?還是今天累計(jì)1-3季度的累計(jì)數(shù)
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
老師,您好!“項(xiàng)目物業(yè)租賃年收入”是43000元,都應(yīng)該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經(jīng)離職的員工聯(lián)系不上 怎么做2024年的匯算清繳?。浚?/p>
23年費(fèi)用發(fā)票計(jì)入24年所得稅匯算需要調(diào)增嘛
企業(yè)從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計(jì)算稅額
老師,銷售費(fèi)用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費(fèi)用7萬,還是填10萬,然后在納稅調(diào)整A105000表再填?
老師您好,個(gè)體戶35萬元利潤(rùn)一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業(yè)所得稅嗎?
稅務(wù)提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)處理
那比如我一開始算出來利潤(rùn)總額有100萬。然后計(jì)提 了25萬的所得稅,那利潤(rùn)總額 就成75萬了。那所得稅按100萬交還是75萬交?
你好,所得稅是按25萬交。
那填報(bào)所得稅申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)總額是填100萬嗎?實(shí)際報(bào)表是75萬的
你好,是的,利潤(rùn)總額是100萬,然后稅是25萬。最后凈利潤(rùn)是75萬。