。這個月開進來的進項不能抵扣,只能交增值稅了。
老師您好,我想問下,11月開出了發(fā)票,對應的進項供應商12月才給我們開,11月要交很多增值稅,有什么辦法能解決一下?
老師這個月需要開票出去,但是進項需要下月才進來,那么這種情況,只能交增值稅了是嗎?有什么方法可以少交嗎?
你好,老師,9月開了100多萬的銷項票,但是沒有進項票回來,10月要交20來萬的增值稅。有沒有辦法可以解決這個要交的增值稅,就是說10月回來進項票,11月再來交稅?
老師,上個月開了銷項票,這個月才能開進項票,那這個月就要多交增值稅,有什么解決辦法嗎?
上個月開了銷售發(fā)票出去,但是成本發(fā)票沒開,11月開出來了,導致需要多交增值稅,這個有什么辦法可以解決嗎
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那以后可以申請退稅嗎
。這個就是應該交的,不會退說。
老師剛才問稅務局了說下個月開進來的進項,形成留底稅額的話符合條件的可以申請退稅
這是兩回事兒啊,退的是留底的,不是你前面交的。
留抵的可以退是嗎
是的,留抵的進項稅額可以退稅。
稅務說要符合條件才能退,啥條件啊?
有增量留抵和存量留抵都可以退稅。
就是采購商品購買固定資產(chǎn)等。這些進項都可以符合退稅就是采購商品購買固定資產(chǎn)等,這些進項都可以符合退稅。
進項開的技術(shù)服務費可以退嗎?
你好,可以的,可以退稅的。
一般多長時間能退回來呢
準確的日期不好說,稅務局審核通過通知國庫就可以退稅。