你好,嗯,從6月1號開始算,因為匯算清繳是截止到五月31。
今年報去年的企業所得稅年報數填錯了,企業所得稅匯算清繳交稅和滯納金了。我現在想更改成本和管理費用的數額,原來交的稅額不變?,F在改數,會讓再交滯納金嗎???
今年填去年的企業所得稅匯算清繳報表填錯了,要補繳2500元稅款,滯納金怎么計算,從哪天開始算
老師去年季度預繳了企業所得稅,為什么今年做22年年度匯算清繳沒有減掉去年預繳的,要填哪張表
在填報所得稅匯算清繳時,單位賬上有營業外支出,社保滯納金和所得稅補稅滯納金,需要調整嗎?匯算清繳怎么調,在哪個表里填列
老師好,我想咨詢 一下,就是要更正23年的匯算清繳表,還要補幾萬的稅,它是從我把表提交成功之后開始算稅,沒有錢先不交只更正完表,它從哪個時間點開始收滯納金。我現在表算好了沒有提交,是不是比方我今天提交了就從今天開始算滯納金,還是今年5.30號,還是???
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
好的,一般這種會要罰款嗎
你好,一般這種沒有罰款的。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂