您好,從過了5月30日開始算滯納金的
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業。由于老板產業多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發票,到現在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計沒有賬,申報都是找了個人隨便編的數申報的。現在我從去年6月開了公戶開發票后開始整理的賬,發現利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務局里面的財務報表和增值稅報表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據電子稅務局申報的數,把我整理好的賬做個憑證調成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實數據來申報。
老師,請問一下:今天剛接的新公司的賬,這個公司從去年6月開始,銀行往來業務特別多,而且金額也比較大,之前的會計沒有做過賬,稅務零申報,財務報表里只有應收賬款,其他應付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現在我接手之后是不是要補做以前的賬,補做會不會影響去年的匯算清繳? 還是就從現在開始做賬?
老師我想請問下,我是個體戶,以前是核定征收,每次來了發票就繳納9個點個稅,今年開始查賬征收,我這個季度也開發票了,但是進去系統申報時發現一個問題,原本我計劃這個季度還是按之前核定征收時,薄開票金額9個點左右繳納稅,但是申報后給我提示,因為上季度我有預交稅費2000多,這個季度算好的400多稅費交不起,這個怎么處理?我不太懂
老師好,我想咨詢 一下,就是要更正23年的匯算清繳表,還要補幾萬的稅,它是從我把表提交成功之后開始算稅,沒有錢先不交只更正完表,它從哪個時間點開始收滯納金。我現在表算好了沒有提交,是不是比方我今天提交了就從今天開始算滯納金,還是今年5.30號,還是???
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經銷商出貨給我們開發票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發票已經全額開具。
開發票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
啊,我是現在才更正申報的,不是按現在的時間,按24.5.31匯算清繳最后一天嗎。這么長的時間呀
對,肯定是啊,因為你過了申報期了呀
就是我現在改不改表,過個幾天改,都不影響這個滯納金的時間點,對吧
對的,開始計算的時間都是這個時間
好的,謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
老師我還想咨詢一下,就是注銷的車輛,固定資產原值得減掉,那它進入成本計提的折舊,是不是這部分成本也得轉出來
您指的是把車做固定資產清理了是嗎
做的是,借:累計折舊 (原車價值) 貸:固定資產(原車價值)
你這么做也沒涉及到損益,也不用調整
我就想問下當時借的是:借:主營業務成本 貸:累計折舊 ,注銷的時候沒有體現主營業務成本,它是不是也得沖銷呀
已經計入到成本里面了他這個成本是不用沖銷的
就是注銷的車輛當時的折舊都用完了,現在注銷是不是轉到成本的那部分還用管 嗎
不用管之前的成本,你不用調整的
比如我有500萬的固定資產,有的是用的一次性的折舊,有的是用的按月計提的折舊,現在注銷了100萬,那固定資產原值就是400萬了,那累計折舊應該是多少萬。
那你得看賬上剩余多少累計折舊就是多少累計折舊,加速折舊和賬上沒關系
好的,謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評