你好!時真實業務嗎?三流一致嗎?
老師,您好!我們公司從事的是環境技術咨詢服務業的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發票給客戶,后來對方發現發票內容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發票。今年1月我司開具紅字發票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發票和重開發票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢?謝謝!
1.老師你好我剛接手一家企業,取得3張增值稅普通發票金額為30萬,可是對方公司出現問題了,現在是異常戶,現在稅務局要我們出情況說明,1.是否取得疑似虛開的增值稅普通發票1組,2.發票所載業務真實性。這我該怎么寫。謝謝
老師好,想請教一些問題,我們公司是生產型企業今年5月份通過在阿里巴巴平臺上一達通報關出口了一批貨物,現在準備申請退稅,需要開具這筆貨款的發票,請問這個購買方是開一達通還是境外客戶?開專票還是開普票呢?稅率是怎么計算的呢?發票的開具跟平常開給客戶的發票有區別嗎?
一月份分別從兩個公司開具了增值稅普通發票,稅率1%,現在發現,一個公司稅務異常,另外一個公司是經營異常(企業沒年報)。這兩家企業一月份給我開具的增值稅普通發票,稅率1%還有效嗎?如果無效,我們單位何時會接到稅務局追查?謝謝!
一家從事家政服務等經營項目的公司,屬于增值稅小規模納稅人,2021年2季度取得家政服務收入40萬元,均開具增值稅普通發票,6月份打算開拓新業務,公司制定出兩種方案:方案一:銷售清潔工具收入6萬元,開具稅率為1%的增值稅專用發票;方案二:銷售清潔工具收入5萬元,開具稅率為1%的增值稅普通發票。 要求:計算兩個方案的凈利潤并進行決策。 說明: 1.以上數據均含稅,所有收入的經營毛利率均為30%。
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
你好,不是真實業務。
你好!最好自己調整出去,查賬就會產生稅金和滯納金
一月份的發票了,還會查嗎
你好!明年匯算清繳有可能查