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1.老師你好我剛接手一家企業,取得3張增值稅普通發票金額為30萬,可是對方公司出現問題了,現在是異常戶,現在稅務局要我們出情況說明,1.是否取得疑似虛開的增值稅普通發票1組,2.發票所載業務真實性。這我該怎么寫。謝謝

2021-07-02 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-02 10:43

?你好 1.? ? 意思是 上家開給你的發票 失控了 是嗎?那你就去看下這個發票是否繳納稅費了。 失控一般是虛開發票或者是上家沒有及時繳費 所以異常了? ? 3.? ? ?你先查明原因在告訴你怎么寫??

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快賬用戶7857 追問 2021-07-02 10:53

老師!是失控了,

老師!是失控了,
老師!是失控了,
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齊紅老師 解答 2021-07-02 10:56

?你這樣寫情況說明就可以的? ? ?已經描述清楚了? 業務內容了。? ? ?蓋章給稅務局就行了。? ?

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快賬用戶7857 追問 2021-07-02 11:02

稅務局要我們具體說明1.2兩點

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:11

?你好? ?1.2點? ? ?稅務局的意思是 要列清楚 1-2點的情況嗎?

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快賬用戶7857 追問 2021-07-02 11:12

嗯!是的老師!

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:21

? ?你好。 那你就 在描述下 ; 當時你抵扣的 和稅前扣除的當時的? ? 所得稅繳納了多少? 以及收入? 和成本分別是多少。 應納稅所得是多少 。 這樣咧清楚 。 同時 你在什么時候發現 去申請修改年報。 修改后的數據 是怎么樣的;導致補稅費 和滯納金分別是多少? ? ?這樣來列清楚? 2點就行了。? ?

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?你好 1.? ? 意思是 上家開給你的發票 失控了 是嗎?那你就去看下這個發票是否繳納稅費了。 失控一般是虛開發票或者是上家沒有及時繳費 所以異常了? ? 3.? ? ?你先查明原因在告訴你怎么寫??
2021-07-02
問題一 原因可能是存在未開票收入、稅會差異(如業務招待費等費用扣除稅法有規定)、視同銷售行為(如自產產品用于職工福利等),這些會使所得稅計算基數大于開票收入對應的利潤。 問題二 一般在 12 月申報期內進行更正申報是可行的,但要準備好準確數據和相關證明材料,且避免逾期申報。 問題三 自查反饋:開頭說明因財務交接導致數據問題。中間詳細分析差異原因,如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題,計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結尾表態將加強財務管理
2024-12-12
您好,1.多繳稅,不影響;2.按照3%算稅,2%部分是減免,1%繳稅。如果沒問題就選確認正確。
2022-01-03
您好,您如果是開免稅發票的話,那是不需要交稅的,但是您開的是有稅率的發票,而且達到要交稅的范圍的話,那是需要交稅的,除非您把以前開具的有稅率的發票在紅沖了,然后重新開免稅的發票
2020-10-29
您好!剔除,不稅前扣除就沒事
2021-11-22
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