你這個(gè)沒有審核通過,你需要上傳審核通過才可以。
老師,紅字發(fā)票,購(gòu)買方已認(rèn)證,購(gòu)買方填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據(jù)紅字信息表編碼開紅字發(fā)票嗎?
老師好 ,開具紅票是怎么開?我現(xiàn)在打印出來 開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表了 這就把紅票開成功了嗎 謝謝
紅字發(fā)票,購(gòu)買方已認(rèn)證,購(gòu)買方填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據(jù)紅字信息表編碼開紅字發(fā)票嗎?
老師好,開增值稅專用發(fā)票,紅字發(fā)票信息表編號(hào)這沒有數(shù)字正常嗎,謝謝
老師請(qǐng)問一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么申請(qǐng)
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實(shí)繳,工商年報(bào)里認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費(fèi),沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費(fèi)的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個(gè)體戶季度多免稅,個(gè)體是不是在網(wǎng)上也可以開票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒申報(bào),這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請(qǐng)問一下2023.11月購(gòu)進(jìn)專利,開進(jìn)來是無形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn)攤銷 貸累計(jì)攤銷的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎?
好 謝謝老師,那這個(gè)紅字信息表用蓋章嗎
需要蓋章的發(fā)票專用章就可以了。
老師我開具的 負(fù)數(shù)發(fā)票 抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 用蓋發(fā)票章嗎
如果需要給購(gòu)買方的需要,如果是銷售方自己留存的,可以不用蓋。
老師 客戶回來的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 加上我這次開具的負(fù)數(shù)發(fā)票三聯(lián) 一起記賬是嗎
老師 負(fù)數(shù)發(fā)票 清單打印不了負(fù)數(shù)的呢 只有發(fā)票能負(fù)數(shù)
負(fù)數(shù)發(fā)票的二三聯(lián)合,錯(cuò)誤發(fā)票的二三連,自己?jiǎn)为?dú)留存就可以了,你只需要拿第一聯(lián)來做賬。