你好1. 是的。 沒有月報了? 2; 現在是 按次或者按季度或者按年來報的 ;? 是的 ; 印花稅繳納直接做賬; 不用計提的??
老師,從8月開始,印花稅改成季報了是吧,那就不用每個月都計提了是吧
老師現在印花稅是不是都改成按季度申報不是按月申報了?那計提時是不是也是每季度計提一次不用月月計提了呢?
老師印花稅從7月份該為按季申報了,那么是不是每月的印花稅要開始計提了
老師問下從7.1開始印花稅是一個季度申報,按月計提還是按季計提
印花稅是按期申報的 按次申報網上提交不上去 按期申報就是按季申報的意思吧?7月產生印花稅了,稅費核定說是按期申報,那么就是現在7月賬本計提印花稅,8月產生印花稅了在8月在計提,等到10月1號到10月15號之間把7月8月9月計提的印花稅支付了是嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
我記得是說印花稅直接繳納,不過計提了也不算錯吧?這公司一直計提,那我現在就每季度末計提一筆吧?請問如果季度末計提一次的話,這計提的稅基一般是從哪里快速準確得出呢,是不是直接看季度利潤表的營業收入呢,還是說將三個月的主營業務收入加起來算一下呢?
?你好1.? ? ? 是的; 按照新準則要求是不用計提的;自己之后按照準則做賬; 不用計提哈? ? 2.? ?看你營業收入即可? ?