計提跟申報是2碼事呀,平時該計提還是得計提
老師,從8月開始,印花稅改成季報了是吧,那就不用每個月都計提了是吧
老師現在印花稅是不是都改成按季度申報不是按月申報了?那計提時是不是也是每季度計提一次不用月月計提了呢?
老師印花稅從7月份該為按季申報了,那么是不是每月的印花稅要開始計提了
老師:印花稅是可以按次申報吧?就是說沒有需要申報的不用每個月或者每個季度零申報吧?
印花稅是按期申報的 按次申報網上提交不上去 按期申報就是按季申報的意思吧?7月產生印花稅了,稅費核定說是按期申報,那么就是現在7月賬本計提印花稅,8月產生印花稅了在8月在計提,等到10月1號到10月15號之間把7月8月9月計提的印花稅支付了是嗎?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
那所得稅也是季報,就是季度計提呢
所得稅是根據季度的利潤總額計提,印花稅你可以一個季度計提一次
老師,那剛才您說平時該計提還要計提,是什么意思?
意思是可以按原來的方式做,也可以按季度計提一次
哦,好的老師
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