你好,你自己留一個(gè)復(fù)印件,把發(fā)票退給對方就可以了
一般納稅人,3月份的專票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要退回重新開。需要怎么操作呢?我們是收票方。之前抵扣的發(fā)票需要退回給開票方嗎?
老師,銷售方給我們開具了專票,跨月發(fā)現(xiàn)納稅人識別號填錯(cuò)了,進(jìn)項(xiàng)稅我們從系統(tǒng)里看不到,沒抵扣,需要對方重新開具,這個(gè)開錯(cuò)的發(fā)票我們需要退回去嗎?
我公司9月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在10月已認(rèn)證抵扣報(bào)稅,現(xiàn)對方要求退回專用發(fā)票,請問我這邊需要作廢申報(bào),取消認(rèn)證抵扣重新報(bào)稅嗎?
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證抵扣,對方發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)發(fā)票,我這邊已申請紅字信息表,發(fā)票需要退回給對方嗎?
我們在十一月份收到供應(yīng)商開來的進(jìn)項(xiàng)票,但是在十一月份已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,對方才說發(fā)票開錯(cuò)了,如果重新開具,我這邊需要怎么操作呢?
老師,我想請教個(gè)問題:我們公司有兩個(gè)員工的社保和工資準(zhǔn)備在B公司掛靠購買,但是那個(gè)公司沒有業(yè)務(wù)收入,需要從A公司轉(zhuǎn)錢過去,那這個(gè)以什么名義轉(zhuǎn)賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個(gè)月沒有做暫估,本月發(fā)票報(bào)銷,入庫同時(shí)進(jìn)行的,我想要過一下應(yīng)付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
去年第4季度財(cái)報(bào)需要更改,能只改財(cái)務(wù)報(bào)表不改第4季度所得稅季報(bào)嗎?改了季報(bào)就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費(fèi),借:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用攤銷 貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),可以不用預(yù)付賬款用待攤費(fèi)用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計(jì)稅率交個(gè)人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,被審計(jì)單位的招標(biāo)過程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個(gè)項(xiàng)目了,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問題?
然后等著對方開紅字和重新開一張正確的對吧
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票不給,你們只能收正確的發(fā)票。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快