您好 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項-進項差額 貸:應交稅費-未交增值稅
老師,我們是一般納稅人,增值稅分別做了進賬和銷項明細科目,請問月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么做
老師,請問一下一般納稅人10月份有銷項,以前有留底 就不用交稅了。分錄要怎么做銷項才平啊? 平常分錄就是 借銷項 貸進項 借轉(zhuǎn)出未交增值稅或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。現(xiàn)在只有銷項 不用抵扣進項。怎么做分錄呀
請問老師這個月我們要繳納增值稅就1.借銷項稅額貸進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個月不要繳納增值稅,留底的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應交稅費~應交增值稅(進項稅額)和應交稅費~應交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應交稅費~應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應交稅費~應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅。
老師,一般納稅人每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。把二級明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。如果進項大于銷項,怎么做分錄?
權責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
那請問如果進賬和稅務上有誤差,這個需要當月就調(diào)整嗎?
當月沒有發(fā)現(xiàn) 后面月份調(diào)整也可以的
那后面調(diào)整是一次調(diào)整還是要找出相對應的調(diào)整?
可以一次性做調(diào)整分錄
請問分錄怎么做呢?
您什么原因?qū)е逻M賬和稅務上的差異呢?
抵扣是出納去的,我是兼職記賬,所以就出現(xiàn)了差異,有的是票沒及時給我入賬,
抵扣不是勾選平臺勾選認證嗎 您無法進去嗎?
我不管這個抵扣認證,只拿票記賬,
那她勾選認證清單不給您嗎? 然后每個月的進項明細您不核對跟發(fā)票是否一致嗎
沒有,只有發(fā)現(xiàn)繳納稅額和我不一致的時候才和我核對進項,是不是她每個月應該把認證清單發(fā)我一份,核對以后再記賬?
是的?每個月應該把認證清單發(fā)您一份,核對以后再記賬 不然您稅金不對 現(xiàn)在也不好調(diào)整 因為有的稅金可能在成本 有的可能在費用 所以我也不好給您區(qū)分 不知道您是發(fā)票沒有入賬 還是價稅合計入賬了 如果沒有入賬就補入賬? 如果已經(jīng)入賬了 就要沖銷成本費用 增加進項稅額
好的,我知道,我們這個月就先調(diào)整一致,以后每個月先要一份清單,謝謝老師。
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!