同學(xué),你好 只做出口,進(jìn)項稅不得抵扣。在綜合服務(wù)平臺上應(yīng)做出口退稅勾選
老師,我有個問師,外貿(mào)企業(yè)出口做免稅不退稅,注意是免稅不退稅,進(jìn)項要如何勾選啊?是做抵扣勾選(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)還是不抵扣勾選啊
老師,外貿(mào)出口退稅業(yè)務(wù)實操 ??請教個問題,有關(guān)出口退稅: 1.出口外貿(mào) 的出口退稅 ,增值稅出口是免稅并退稅是0稅率(可抵進(jìn)項) 2.還是 免稅不退稅的是免稅?(不可抵進(jìn)項) 3.還是免稅退稅就不可以 抵進(jìn)項?
有出口有內(nèi)銷,怎么從進(jìn)項銷項做到出口抵減內(nèi)銷,出口退稅,有沒有中間結(jié)轉(zhuǎn)的一個分錄
老師好,企業(yè)做的是外貿(mào)出口沒有內(nèi)銷。他的進(jìn)項稅有抵扣出口是免稅的,有做銷項稅,還給退稅了。進(jìn)項是不是要做轉(zhuǎn)出
老師好!請問生產(chǎn)企業(yè)本月進(jìn)項只夠抵扣內(nèi)銷,沒有進(jìn)項退稅,出口已經(jīng)做出口免稅申報,不退稅還需要做退稅申報嗎?電子口岸那邊關(guān)單還需不需要處理?
老師,開紅字發(fā)票會影響企業(yè)稅務(wù)級別評分么?
老師,你好,我申報企業(yè)所得稅,1季度確實沒有收入,收入小于成本,風(fēng)險提示是中,這樣沒事吧?
老師應(yīng)交稅費為—9809.85要處理嗎?因為前期買車,后面我們是銷售蔬菜和豬肉免稅得,所以就一直留抵,需要賬務(wù)處理嗎?
匯算清繳財務(wù)年報已經(jīng)報上了,所得稅報表顯示于財務(wù)報表填寫的0不一致是怎么回事,財務(wù)報表我反復(fù)看過不是0
父母的商服贈與需要交哪些稅?后期買面需要交個稅嗎
請問老師2025年注冊的公司,注冊資金50萬,需要實繳嗎,
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應(yīng)商匯了預(yù)付款,因為當(dāng)時總金額未定也沒簽合同,在4月供應(yīng)商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發(fā)票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內(nèi)資和外資都是小規(guī)模納稅人,也都是小微企業(yè),企業(yè)所得稅是一樣的嗎?
但是上一個會計已經(jīng)下去,我全部勾選認(rèn)證了,申報表上面有大量的留底進(jìn)項稅我應(yīng)該要怎么處理?
按道理說,你這樣勾選,出口貨物是退不了稅的。
是退了的,我現(xiàn)在不知道申報表里的留底進(jìn)項怎么處理
留抵進(jìn)項這一塊兒對應(yīng)的貨物沒有退吧。他們你退不掉的
你想退稅,只能有退稅勾選。不能用留抵勾選。如果這部分貨物還未退稅,你要問下稅局,怎么能改為退稅勾選
是整個企業(yè)的業(yè)務(wù)都是出口的,沒有內(nèi)銷,申報表里上期留底很大的金額。我要怎么處理
看屬于哪種情況,對應(yīng)處理
開業(yè)以來都在勾選進(jìn)項都半年了,申報表里金額很大
根據(jù)作賬經(jīng)驗,正常這樣是退不了稅的。 如果也退稅了,抓緊時間按上邊的方法作更正處理。