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有出口有內銷,怎么從進項銷項做到出口抵減內銷,出口退稅,有沒有中間結轉的一個分錄

有出口有內銷,怎么從進項銷項做到出口抵減內銷,出口退稅,有沒有中間結轉的一個分錄
2022-01-23 02:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-23 06:45

你好,申報出口免抵退稅時 借:應交稅費--應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(出口退稅) 年末結轉時,也是分別轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

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快賬用戶1752 追問 2022-01-23 07:57

我平時收到進項,就做借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額,收到銷項,貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。 然后出口退稅申報 借:應交稅費--應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(出口退稅) 三級科目不是都沒有關聯嗎?怎么減少我的進項? 還有借什么?貸:其他應收款—出口退稅這個科目呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-23 08:38

企業根據“當期免抵稅額”:   借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)     貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 企業根據“當期應退稅額”,在實際收到退稅款時:   借:銀行存款     貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)   

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齊紅老師 解答 2022-01-23 08:41

進項稅額是年末通過轉出未交增值稅,轉平的。

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快賬用戶1752 追問 2022-01-23 10:58

應交稅費—應交增值稅(出口退稅)怎么都在貸方?

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齊紅老師 解答 2022-01-23 10:59

嗯,免抵和退稅,這個出口退稅科目都在貸方。年末也是通過未交增值稅轉出這個科目轉平

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你好,申報出口免抵退稅時 借:應交稅費--應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(出口退稅) 年末結轉時,也是分別轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
2022-01-23
你好,分別都結轉到轉出未交增值稅里面去。
2024-03-27
同學,你好 只做出口,進項稅不得抵扣。在綜合服務平臺上應做出口退稅勾選
2022-08-06
你的理解基本正確。“免” 是出口貨物免征增值稅;“抵” 是出口貨物對應的進項稅額可抵減內銷貨物銷項稅額;“退” 是出口對應的進項稅額抵減內銷應納稅額后有剩余就退稅,抵完則不退。
2024-12-18
你好? ?;? ? ?做到內銷成本去的;? ? ?因為視同內銷了? ?也得對應轉到 內銷的成本去的??
2022-03-14
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