你好? ?;? ? ?做到內銷成本去的;? ? ?因為視同內銷了? ?也得對應轉到 內銷的成本去的??
因為沒有進項發票的出口商品,做了視同內銷的會計分錄,結轉銷售成本的時候,是結轉到出口成本里面還是內銷成本?
用友T+里面 未銷貨的銷售出庫單處理為發出商品 ,結轉成本的時候 成本配比結轉里面是沒有數據的,是哪里需要設置么?
請問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結轉收入成本,為什么貸方還要做一個進項轉出的分錄?不是在在第一步里已經進項稅轉出了嗎? 同學你好 免稅項目進項稅轉出的會計分錄 1、不可退稅部分轉成本: 借:主營業務成本——出口銷售 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出) 2、出口退稅部分: 借:其他應收款——出口退稅/應收出口退稅 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 再結轉收入成本: 借:主營業務成本——出口銷售 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出) 庫存商品
老師,23年5月公司有一票出口的報關單,退稅率為0,轉內銷處理,6月紅沖了出口的入庫發票和成本結賬憑證,增值稅內銷也勾選了,且做了內銷成本結轉,圖片是所有會計憑證,老師這樣做對嗎?還少什么沒做?
純外貿出口企業,在退稅時遇到退稅率為0的貨物,稅務說要補交增值稅,因為視同內銷。那我現在確認銷售,購買庫存商品,結轉成本這3步應該怎么做會計分錄?銷售時因為是外銷,沒有銷項稅額這一項的
個體工商戶增值稅起征點月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
小規模納稅人的增值稅的未開票收入在申報表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報個稅了,1月也發放了其中的一部分,但是12月份賬務里沒有計提,該怎么辦啊
老師,如果本年累計凈利潤為100萬,未分配期末余額為80萬,那可供法人分配的利潤是不是80-100*10%
自然人股權轉讓給公司,什么情況下以凈資產為支付對價
老師,我申報1季度的,提示我上季度沒申報,老師 我這個要怎么處理啊?
老師就是一個小規模公司,是一個農業公司,他們在園區管委會那里租的房子在轉租給我們,去年的租金發票一直沒有開給我們,我叫他們財務開發票給我們,他們財務說他們開不出來這個發票,叫我登錄他們賬號,自己開發票,我這個會不會有什么法律問題啦?還有就是我在電子稅務局里面,直接添加租賃項目就可以開發票了嗎?還是需要做什么才可以開發票啦?我也沒有開過租賃發票!求指導!
老師,服務業的企業所得稅的稅負率,大概在多少啊
老師我進貨價100塊含3個點的專票,售價110含13個點的專票,如何能掙到1-2塊錢一噸,怎么導,有什么辦法
老師,服務業的企業所得稅的稅負率,大概在多少啊