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丙公司為增值稅一般納稅人,將本公司生產的產品用于對外捐贈。該批產品的成本為200000元,計稅價格為300000元。增值稅稅率為13%。則丙公司應計入營業外支出的金額是()元。

2022-08-04 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 21:31

應計入營業外支出的金額是=300000*1.13

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快賬用戶42zj 追問 2022-08-04 21:32

答案是200000+300000*0.13為什么

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齊紅老師 解答 2022-08-04 21:33

原因是自產的產品,是外購的,可以200000%2B300000*0.13

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應計入營業外支出的金額是=300000*1.13
2022-08-04
應計入營業外支出的金額是=300000*1.13
2022-08-04
您好,自產用于捐贈的分錄是這樣的 借:營業外支出 貸:庫存商品 200000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)39000 捐贈在增值稅上要視同銷售的
2021-05-15
您好,這個是這樣的200000%2B300000*13%=239000
2022-08-05
您好,對外捐贈。不缺認收入,確認為營業外支出。 增值稅按照公允價值計算。
2020-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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