你好,計入營業(yè)外支出的金額=40000+500000*17%+500000*10%
東方公司2013年10月將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品對外無償贈送他人,其成本為400000元,計稅價格為500000元,增值稅為16%,消費稅率為10%,則計入營業(yè)外支出金額為
東方公司2013年10月將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品對外無償贈送他人,其成本為400000元,計稅價格為500000元,增值稅為17%,消費稅率為10%,則計入營業(yè)外支出金額為
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類產(chǎn)品銷售價格,其他公司也無同類貨物,已知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,則甲公司計算該筆業(yè)務增值稅銷項稅額。
丙公司為增值稅一般納稅人,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于對外捐贈。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計稅價格為300000元。增值稅稅率為13%。則丙公司應計入營業(yè)外支出的金額是()元。
丙公司為增值稅一般納稅人,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于對外捐贈。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計稅價格為300000元。增值稅稅率為13%。則丙公司應計入營業(yè)外支出的金額是()元。
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修)
既有內銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)