你好,不用的,你現(xiàn)在去稅務(wù)局清卡就可以的,如果申報了增值稅,應(yīng)該是清卡的時候自動清不了,你試一下。
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報去找到印花稅一條條錄入申報的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報,就直接跟增值稅申報一個頁面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報增值稅的時候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師,增值稅未申報或未比對怎么解決,我先用ukey做的上報匯總,然后再電子稅務(wù)局里面依次申報各項稅的,但是現(xiàn)在反寫監(jiān)控不起來了,一點(diǎn)就跳出來這個 增值稅未申報或未比對
老師,新成立的公司報國稅0申報,忘記匯總上傳,報完了城建稅那些附加稅,沒有報增值稅,然后插稅盤自動匯總清卡了,我再報增值稅有影響嗎?
老師,您好。一般納稅人報增值稅,實(shí)操我是練習(xí)過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個月的銷項稅,導(dǎo)出來。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選嗎(這時候需要插金稅盤不) ?勾選認(rèn)證統(tǒng)計、簽名后,才去電子稅務(wù)局報增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
你好,我們平時抄稅的時候,金稅盤插入電腦,點(diǎn)匯總上傳,然后報稅交款,現(xiàn)在疫情期間,金稅盤不在身邊,上個月也沒有開出增值稅專用發(fā)票,匯總上傳這一步是不是不操作也行?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利