你好,不要這么操作, 先登錄增值稅綜合服務平臺去勾選發票,需要查金稅盤才能勾選,然后再抵扣確認的頁面,確認簽字,然后去你的開票系統上報匯總,再去電子稅務局申報增值稅 最后在開票系統里面反寫監控。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現代服務,生活服務等進項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務平臺勾選一張進項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進項,當時沒有勾選抵扣,現在還可以勾選抵扣現在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務費的進項票,我這個月開出了技術服務費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務費的進項來抵扣我這個月份的技術服務費進項嗎?
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據公司發生的每一筆經濟業務在系統做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統或者將來的稅務UK系統開銷項發票,月底導出銷項發票清單 3.每月登錄增值稅發票綜合服務平臺(廣東),進行進項發票勾選認證,然后打印認證進項發票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師,您好。一般納稅人報增值稅,實操我是練習過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個月的銷項稅,導出來。再登錄增值稅發票綜合服務平臺勾選嗎(這時候需要插金稅盤不) ?勾選認證統計、簽名后,才去電子稅務局報增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
老師你好,請問一下我們上月開出去一臺旋挖鉆機(項目名稱開的是建筑工程機械)我是按照買進來的發票開出去的。這樣開對嗎?還是需要開成固定資產啥處理? 我們相當于享受了簡易計稅開3%減按照2%來開的。(使用過的機械然后進來時候我們是小規模進來的發票也是普票也沒有抵扣增值稅,現在是一般納稅人出售)。 進來20萬(現在開發票出去是12萬,等于是虧損)這樣在后期做年終財務申報申報收入的時候產生的差異這個正常嗎? 麻煩老師詳細解答,謝謝。
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
這下終于明白流程了,非常感謝老師的解答。 老師小規模納稅人報增值稅的流程 是不是就直接上報匯總上月的銷項稅,然后直接報增值稅,再去清盤呀
是的是的,是這么做的,他是季度申報必須入這個月他直接上報匯總,然后點反寫就可以了。
老師,一般納稅人的勾選認證是在報增值稅當月勾選,還是上月月底結轉稅金的時候啊,因為月底時候需要把銷項 與 進項 結轉過度到轉出未交增值稅,再到未交增值稅
都可以的,你可以在這個月勾選,然后在下一個月確認簽字,想要抵扣,二月份的話就是這么操作。
對的是的,需要這么做。
真的不太清楚流程,心中太多的疑惑。老師,我這邊報1月份的增值稅,可以在2月份報增值稅前勾選嗎?只要勾選的進項和1月結轉出的進項金額一致。
是的,一定要在報稅之前。如果你發現哪里不對,不要申報,只要沒有申報,你的增值稅綜合服務平臺都可以修改。
好的,謝謝老師了
不用客氣工作愉快。