同學(xué),你好,不操作匯總是不行的
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報(bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
我們主辦會(huì)計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來腦溢血已故了,財(cái)務(wù)一大堆事,領(lǐng)導(dǎo)還在招聘,暫時(shí)也沒合適的人選,就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題,對方稅局認(rèn)定為虛開增值稅發(fā)票,然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理,他現(xiàn)在不在那家單位干了,也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金,金額有點(diǎn)大,我們當(dāng)時(shí)扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報(bào),需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎?
老師,2019年11月時(shí)etc卡開的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專票勾選平臺(tái)上沒有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬,但今年2020年我查以前的專票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺(tái)上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)也沒有顯示信息,所以全額按管理費(fèi)用etc過路費(fèi)入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào),我不想為30元再去更正2019年年報(bào),不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認(rèn)證以后長時(shí)間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。
無形資產(chǎn)攤銷記得以前是借管理費(fèi)用,貸無形資產(chǎn)。現(xiàn)在變了嗎?什么時(shí)候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內(nèi)賬怎么記賬
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么平,分錄是借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費(fèi)嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機(jī),床墊,開發(fā)新產(chǎn)品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個(gè)稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補(bǔ)交24年的房產(chǎn)稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調(diào)整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎(chǔ)信息表”中主要股東及分紅情況—當(dāng)年(決議日)分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發(fā)票是建筑服務(wù)工程款所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)儆诮ㄔ旌贤杖雴幔?/p>
你好 老師 我單位是建筑單位,現(xiàn)場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務(wù)公司無法開票,我單位可以直接發(fā)工資嘛?是不是要與個(gè)人簽訂合同,還要給他們申報(bào)個(gè)稅哈
匯總上傳的目的就是把上個(gè)月數(shù)據(jù)上傳 稅務(wù)局才能知道你沒開出發(fā)票,銷項(xiàng)是0,是這個(gè)意思嗎?
是的,就是這個(gè)意思哦
就是說,必須得金稅盤插一下電腦,打開軟件,點(diǎn)匯總上傳,才能進(jìn)行下一步報(bào)稅,哪怕是零申報(bào),也得這樣操作,是吧
是的,是的,就是你說的這樣的