你好,這個是會預繳個人所得稅的
有個員工在去年1月份離職到新公司工作,原公司申報了1-2月份的工資薪金,但實際上原公司只發了1月份的工資,多出一個月的收入并沒有收到,不算收入,新公司也申報了1-2月份的工資薪金,現在匯算清繳發現要補繳稅款,現在應該怎么辦呢?
公司一個員工剛入職一到十一月份都沒有工資 也沒有申報個稅 現在十二月份發放薪資6萬 需要預繳稅嗎
員工6月份入職,一直沒有發放工資,也沒有申報個稅,9月份發放4個月工資,集中申報6—9的工資可以嗎
老師,公司十一月中旬發放十月份的薪資,那工資表中扣除的的社保和個稅就應該都是十月份的對嗎?然后十二月十五號之前再申報的個稅,是十一月份的嗎?
老師,原來公司申報個稅是12月發放11月工資,申報的也是11月工資,現在十一月份把人員遷移到另外一個公司了,那可以在十一月申報時不申報,一月份去申報十一月的工資嗎?這樣會有影響么
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統稱為什么名稱
老師正常繳納房產稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
老師請問下出口發票備注欄,人民幣金額,應該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫
匯算清繳的時候在退嗎
對,會算清繳的時候再多退少補。
那如果這個員工從一月份就來公司了 有合同但是一直沒發工資和報個稅 工資是一年一發 在十二月份發六萬也需要預繳嗎
對,這個因為你沒申報個稅,所以一下子是扣稅的,但是會酸氫鉀的時候,你可以去6萬,所以是可以退稅的。