您好 請問是需要寫分錄嗎
6月9日,從宏達公司購入A材料4000千克,單價50元,購入B材料5000千克,單價20元,增值稅稅率13%,運費900元,貨款用銀行存款支付,材料尚未驗收入庫,運費按重量分配。
3、6月9日,從宏達公司購入A材料4000千克,單價50元,購入B材料5000千克,單價20元,増增值稅稅率13%,運費900元,貨款用銀行存款支付,材料尚末未驗收入庫,運費按重量分配。
3、6月9日,從宏達公司購入A材料4000千克,單價50元,購入B材料5000千克,單價20元,増增值稅稅率13%,運費900元,貨款用銀行存款支付,材料尚末未驗收入庫,運費按重量分配。
從太平洋公司購入a材料4000千克,單價50元,購入B材料5千千克,單價20元,增值稅率13%,運費900元,貸款用銀行存款支付,運費按重量分配。
1.從太平洋公司購入a材料4000千克,單價50元。購入B材料5千千克,單價20元,增值稅稅率在13%。運費900元。貸款用銀行存款支付運費按重量分配。2.從太平洋公司購入的a材料B材料全部減收入庫,結轉其實際采購成本。會計分錄
完全在境外的費用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉呢
機動車發票是電子的還是紙質的?
老師您好,工商年檢,網站和股權變更都沒有怎么申報
當天來回有沒有差旅補貼?
老師,公司注冊資本實繳了,現在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業外收入,就是借銷項稅額47.62-23.81,貸營業外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務局有歷史遺留2017票未抵扣,財務軟件賬是平的,稅務局這兩月發短信說有申請退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發票給我們可以嗎?