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老師,我這個月銷項稅額13657.36元,認證5987.94元,起初留底5257.29元,異地預繳本期抵扣2629.33元,減完等于-217.2元,為什么本期要補繳5040.09元,我付上圖片,請你看看,問題出在哪里?我已申報作廢,增值稅綜合平臺無法反回去再認證幾張發票,要如何操作,才能不用繳稅?
老師,如何在億企代賬助手里認證進項發票?還有億企代賬助手銷項和進項發票可以直接生成憑證嗎?在哪個模塊?如何操作?還有銀行存款可以在哪個模塊提取并生成憑證?
老師,認證進項發票都有幾個途徑?如何操作?億企代賬助手能認證嗎?在哪個模塊,如何操作?
老師,在億企代賬助手上可以直接認證進項發票嗎?如何操作?
老師您好,這個月,進項大于銷項,請問該如何處理?操作流程,是還按照銷項大于進項的情況,做憑證嗎? 我們這個月收入是11萬多,付款是12萬多,還是按照以前的操作流程,認證發票,可以嗎?如果認證完,我的應交稅金,抵扣稅額,就多了,這樣沒事吧?金稅系統會提醒嗎?業務都是正常業務
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業支付物業費是先付款,后收發票還是先收發票,后付款?
我們是光伏行業,產生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質保金里扣除,這個分錄應該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業務成本和主營業務收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務欄嗎
老師,問下先填財務報表報送(季報)還是先填居民企業(查賬征收)企業所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現在應整改審計金額減少到18萬,之前發票已在21年開完,現在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規模 現在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預繳增值稅會計分錄怎么做?