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老師您好,這個月,進項大于銷項,請問該如何處理?操作流程,是還按照銷項大于進項的情況,做憑證嗎? 我們這個月收入是11萬多,付款是12萬多,還是按照以前的操作流程,認證發(fā)票,可以嗎?如果認證完,我的應(yīng)交稅金,抵扣稅額,就多了,這樣沒事吧?金稅系統(tǒng)會提醒嗎?業(yè)務(wù)都是正常業(yè)務(wù)

2025-01-21 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-21 15:52

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 進項大于銷項可以做這一個的轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底。

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齊紅老師 解答 2025-01-21 15:52

最好你認證發(fā)票的時候根據(jù)稅負來。

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快賬用戶8946 追問 2025-01-21 15:53

怎么算稅負?我們是海運代理物流公司

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齊紅老師 解答 2025-01-21 15:55

銷項稅額-進項稅額?進項轉(zhuǎn)出)/不含稅的銷售額=增值稅稅負

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2025-01-21
你好 ;? 你們銷項稅這么少的嗎?? ?你們平常你知道稅務(wù)局那邊有稅負率考核你公司嗎??
2021-11-04
你好,2017年1月1日以后取得的進項發(fā)票認證抵扣沒有期限的要求了;如果你要認證抵扣需要調(diào)整以前年度損益科目
2025-01-08
同學(xué)你好 1.收入和成本是對應(yīng)的,。11月做收入成本的分錄就行 2. 留抵稅額影響稅負率的
2021-12-10
你好,這個不是應(yīng)該作廢抵扣認證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認證嗎
2020-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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