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電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
可以看到嗎?
您好,看到了,稍等一下哈
您好,不好意思意思讓您就等了。 第一張表是對的。 第二張主表的第13欄,上期留抵稅額為0。沒有您說的5257.29,而是在第25欄多繳稅額是這個數(shù)5257.29,所以多繳一般不抵扣,一般稅務(wù)會要求退稅。 因為多繳不抵扣,所以導致您要交增值稅。
謝謝您,希望回答令您滿意。
老師,這是什么問題?
我現(xiàn)在要什么做才可以再認證幾張發(fā)票,重新申報納稅?
在? 現(xiàn)在要什么補救
您好,不好意思讓您就等 您先作廢之前的申報,作廢的前提是您還沒有繳稅款,如果交了,就不能作廢了。 再去做補認證,如果補認證不了,請打電話咨詢你們當?shù)氐亩悇?wù)主管機關(guān)。