同學你好 對的 只能留抵
老師我們是新企業 一開始零申報3個月 這個月因為要開發票 所以開始抵扣進項發票 但是進項和銷項的發票肯定存在差額,就是進項發票數額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個月都交點稅,把發票每個月勻起來抵扣 還是 這個月完全抵扣 一點稅不交,下個月不夠,該交多少交多少
老師,救救孩子吧……我這家企業是商業企業,他進了貨來得先進庫存,票也就當月進當月上賬,只留下抵扣聯,什么時候抵扣再從進項稅里直接轉出去,前兩個月銷售額大,都認證完了,然后發現進項稅有七千多的進項,按說全認證完了,進項里就應該是0了才對.我一個月一個月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了,整個人感覺都不好了[流淚]
個體工商戶一般納稅人,每月一筆進對應一筆銷,點對點,進多少銷多少,只是第一個月的進貨發票當月沒收到,當月沒能抵扣,按照銷項稅額全交了,那這第一個月的進項就只能一直留抵嗎?
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項與進項能配比抵完,不會多出,也就是當月入庫當月結轉成本。我現的公司一般每月抵完還有多出一些進項,多出的進項我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當于當月抵扣的進項,當月做為入庫材料,當月結轉成本,材料結存余額就沒多少,但實際是有些進項還沒入賬,可以這么做嗎
我想問一下我是一般納稅人我當月的銷項稅額是1000進項稅額是800,我3月份還有一張沒有抵扣的進項發票300我這個月抵扣了,那我做賬的時候會計分錄應該怎么做對
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
這種進項延遲的情況是不是銷項也可以壓著等著下個月一起報?
同學你好 這個不能哦
我留抵稅額多少怎么算?
進項減去銷項之后的金額
留抵稅額怎么做憑證?
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
怎么又上留抵稅額的科目了?
同學你好 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
進項和銷項的結轉并作一步行嗎老師?
同學你好 對的 這個可以的
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝