同學 錢進來的時候是借 銀行存款。
公司在成立時誤將實收資本掛其他應收款了,借記:其他應收款,貨記:實收資本,由于注冊資本未到位,原科目沖回可以嗎?借記:其他應收款(紅字),貨記:實收資本(紅字)如果可以,有風險嗎?
新公司成立,記賬是貸方直接是實收資本嗎?借其他應收款,貸實收資本,等費用支出時再沖抵應收款
老是你好。公司剛成立實收資本的分錄 借其他應收款500 貸實收資本500 后續發放工資和支付零星費用 可以充其他應收的500嗎? 比如說 借 應付職工薪酬 貸其他應收
企業目前沒有實收資本,法人用其他應付款掛往來核算,等到需要做實收資本的時候,其他應付款可以直接轉實收資本嗎?借:其他應付款 法人 貸:實收資本
直接發工資做投資款,那公司章程屬于哪種出資? 借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:實收資本 可以嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。