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老師麻煩幫我看下我現在留抵稅額全部退了,現在我咋樣在科目余額表上看出我的留抵稅額到底有沒有了?緊急

2022-07-31 07:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-31 07:57

同學你好,把退稅的憑證做好,記賬,再看看應交稅費應交增值稅的余額,如果為借方余額,就是還有留抵,如果是零,就沒有留抵了。

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快賬用戶4414 追問 2022-07-31 07:58

老師我是要把進銷項余額,進項轉出余額都結轉到未交增值稅里嗎

老師我是要把進銷項余額,進項轉出余額都結轉到未交增值稅里嗎
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齊紅老師 解答 2022-07-31 08:00

同學你好,是的,都結轉到未交增值稅里去。

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快賬用戶4414 追問 2022-07-31 08:34

咋做會計憑證呢,意思我把進項轉出余額還有進項稅額,銷項稅額余額都結轉到未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-31 08:42

同學你好,是的,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費應交增值稅進項。

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齊紅老師 解答 2022-07-31 08:43

同學你好,再做,借,應交稅費-未交增值稅,貸,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。

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快賬用戶4414 追問 2022-07-31 12:29

學你好,是的,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費應交增值稅進項。這是貸方為啥是進項稅額

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快賬用戶4414 追問 2022-07-31 12:31

進項稅額還有余額呀

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齊紅老師 解答 2022-07-31 12:53

同學你好,是的,要把進項余額也轉平,轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅里。

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快賬用戶4414 追問 2022-07-31 12:54

老師麻煩寫下具體的會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-07-31 12:54

同學你好,這個應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅里的余額,也就是留抵稅了。

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快賬用戶4414 追問 2022-07-31 12:56

咋寫會計分錄呢老師

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快賬用戶4414 追問 2022-07-31 12:57

同學你好,是的,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費應交增值稅進項。 我沒看懂這個憑證,為啥貸方是進項稅額

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齊紅老師 解答 2022-07-31 12:57

同學你好,會計分錄就是,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費應交增值稅進項。

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快賬用戶4414 追問 2022-07-31 13:00

不應該是借應交稅費-轉出未交增值貸應交稅額-進項稅額,然后結轉銷項,借應交稅費銷項稅額貸應交稅費轉出未交增值稅,然后借應交稅費-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅嗎,

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齊紅老師 解答 2022-07-31 13:06

同學你好,是的,你寫的正確,我寫的是合并的分錄。

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快賬用戶4414 追問 2022-07-31 13:07

那老師我這樣寫也可以對吧,然后進項,銷項,進項轉出數字都是期末余額數字,

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齊紅老師 解答 2022-07-31 13:10

同學你好,你寫的分錄正確。

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快賬用戶4414 追問 2022-07-31 13:11

那我金額是那個期末余額那個數字把

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齊紅老師 解答 2022-07-31 13:15

同學你好,是的,你理解正確。

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同學你好,把退稅的憑證做好,記賬,再看看應交稅費應交增值稅的余額,如果為借方余額,就是還有留抵,如果是零,就沒有留抵了。
2022-07-31
你的做分錄 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵 應交增值稅=0就表示留抵稅額就沒了
2022-07-30
你好 年末結轉時候您進項稅結轉時候留下留底進項稅了嗎
2023-01-06
同學,你好 應該是抵扣增值稅
2023-03-14
同學你好 是不是你們每增加呢
2021-12-17
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