你好,更改以前年度的所得稅報(bào)表,有稅款,是會(huì)產(chǎn)生滯納金的
老師,請(qǐng)問(wèn)我2020年第二季度所得稅預(yù)交申報(bào)后做了更正申報(bào),補(bǔ)繳了稅款,產(chǎn)生了滯納金,滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn):稅務(wù)檢查繳納的以前年度稅款所產(chǎn)生的滯納金如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)更改以前年度的所得稅報(bào)表,有稅款,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,今年更正申報(bào)去年所得稅,補(bǔ)繳的所得稅和滯納金,分錄可以這么做嗎?實(shí)際所得稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅過(guò)度到以前年度損益,滯納金直接借以前年度貸銀行存款?
請(qǐng)問(wèn)下,更正以前年度報(bào)表,所得稅調(diào)增補(bǔ)繳,補(bǔ)繳所得稅,及滯納金,怎么做分錄呢
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問(wèn)下超過(guò)三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對(duì)方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
公司給其他企業(yè)做質(zhì)量服務(wù)認(rèn)證證書,這種需要交印花稅嗎?
你好,給其他企業(yè)做質(zhì)量服務(wù)認(rèn)證,不需要繳納印花稅 (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)