你好,企業所得稅的可以這么做的,滯納金的借營業外支出滯納金貸銀行存款。
你好,我單位補繳了2018年的企業所得稅3750和滯納金1241.25,我單位執行的是小企業會計準則,所以我沒有通過以前年度損益科目,您看我這樣做分錄對不對,①借:利潤分配-未分配利潤 3750,貸:應交稅費-應交所得稅 3750, ② 借:應交稅費-應交所得稅 3750,營業外支出-滯納金 1241.25,貸:銀行存款 4991.25
去年的所得稅費用 去年沒有計提 今年可以不通過 以前年度損益調整 直接做借所得稅費用 貸應交稅費-所得稅嗎
老師,今年更正申報去年所得稅,補繳的所得稅和滯納金,分錄可以這么做嗎?實際所得稅通過應交稅費-企業所得稅過度到以前年度損益,滯納金直接借以前年度貸銀行存款?
老師,我們今年補繳了2019年的企業所得稅及滯納金,我寫的是借應交企業所得、營業外支出;貸銀存,然后借以前年度損益,貸應交企業所得,這樣合適的哈
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢