您好 借:營業外支出 貸:銀行存款
老師,請問我2020年第二季度所得稅預交申報后做了更正申報,補繳了稅款,產生了滯納金,滯納金應該怎么做賬?
老師,請問一下去年第二季度增值稅填錯,少交了4.4元的稅,如果現在去更正申報,需要交滯納金嗎
小企業會計準則,更正申報了2020年企業所得稅年報,2021年9月更正申報的,補交了企業所得稅稅款,交了滯納金,分錄怎么做?
老師,你好,是這樣的,我公司在今年4月份補繳了20年的企業所得稅及滯納金,我當時的分錄: 借:所得稅294.01 貸:應交稅金—應交所得稅294.01 借:應交稅金—應交所得稅294.01 營業外支出-滯納金48.66 貸:銀行存款342.67 可是第二季度我公司并沒有繳納第二季度的企業所得稅 ,這樣的話,報表中的本期金額是怎么填寫呀,我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01
老師,小規模納稅人1季度少申報了增值稅95.24,然后更正申報后產生了3.33的增值稅滯納金,請問一下這個3.33滯納金怎么來入憑證?(銀行收款單上扣款明細寫的增值稅)謝謝!
我單位是高新技術企業(軟件技術服務),軟件是外包的(技術服務合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術服務發票,請問這個外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個人銷售一臺空調5000元,國補500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發貨,客戶到我們公司走國補刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業務成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應收賬款國補500元 貸其他應付款300元 主營業務收入5200元 這樣做對嗎
老師,印花稅是怎么計提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負是2%,那我當期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
請問老師非盈利組織收到客戶打來的銀行驗證款不需要退回,分錄怎么做
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
那匯算的時候要不要調增?
匯算的時候要調增
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問